(會議現(xiàn)場)
5月15日,集團監(jiān)事會主席曹道忠主持召開置業(yè)公司內(nèi)部控制財務(wù)審計報告意見反饋會,審計法務(wù)部、置業(yè)公司相關(guān)負責人參會。與會人員聽取了置業(yè)公司2019年內(nèi)部控制財務(wù)審計報告。
曹道忠指出,置業(yè)公司在2019年較好的完成了年度工作目標,經(jīng)營成果良好,針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,要求置業(yè)公司要切實采納審計建議,加強內(nèi)部財務(wù)管理,嚴格按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》進行會計核算和憑證審核,加強會計監(jiān)督和會計基礎(chǔ)工作。
置業(yè)公司負責人表示,此次審計工作對提高置業(yè)公司內(nèi)部管理大有裨益,將充分采取審計意見并迅速完成整改工作。
審計法務(wù)部 供稿